Municipal
El Ayuntamiento de Reus aprueba un presupuesto para el 2025 de 232,49 MEUR
Las cuentas prevén un Plan de Inversiones de 22,33 millones de euros
El Pleno del Ayuntamiento de Reus ha aprobado inicialmente este viernes, 15 de noviembre, el Presupuesto del Grupo Ayuntamiento de Reus para el ejercicio 2025, que asciende a 232.499.923 euros. Un presupuesto de crecimiento del 6,74%, que refuerza la respuesta a las necesidades de la ciudad y la mejora de los servicios municipales, así como la atención a la vulnerabilidad, la apuesta por la sostenibilidad y la generación de actividad económica, a partir del ejes del Plan de Acción Municipal 2023-2027.
El presupuesto 2025 prevé un Plan de Inversiones de 22,33 millones de euros para todo el grupo ayuntamiento, de los cuales 14,4 millones corresponden directamente del Ayuntamiento y los 7,9 millones restantes corresponden a las empresas municipales y a los organismos autónomos. El Ayuntamiento mantiene por segundo año consecutivo el esfuerzo inversor sin incrementar la deuda.
El resumen del presupuesto es el siguiente:
- Presupuesto Ayuntamiento de Reus: 155.337.378 euros (+4,27%)
- Presupuesto Organismos autónomos: 10.720.323 euros (+6,14%)
- Presupuesto Empresas municipales: 85.697.959 euros (+10,79%)
- Presupuesto consolidado Grupo Ayuntamiento: 232.499.923 euros (+6,74)
Más servicios
El aumento del presupuesto permite mejorar e incrementar servicios municipales. Así, las cuentas incluyen un incremento de las retribuciones de los recursos humanos para la ampliación de la plantilla de trabajadores producida por el incremento o la creación de nuevos servicios:
- 22 puestos de trabajo nuevos destinados a la nueva Brigada de Intervención Rápida
- 10 nuevos puestos de trabajo de agente de la Guardia Urbana
- 7 nuevas plazas de trabajadoras y educadoras sociales
- 3 nuevas plazas destinadas a la Brigada de Movilidad y Circulación
- 4 nuevas plazas para dar servicio al nuevo Centro Cívico Gregal
La ampliación y mejora de los servicios municipales se ve reflejado en el presupuesto con un incremento de las partidas de todas las áreas, y un incremento global del 8,88%.
- Derechos Sociales es el área que más crece: 27%.
- Apuesta por la ciudad verde. Incremento del presupuesto de Medio Ambiente del 13,36%
- Aumento del presupuesto destinado a las actividades culturales: 11,49%
- Impulso de la actividad económica, con un incremento del presupuesto del 12,27%
- Escucha Activa. Vía Pública es el área más dotada: 22,9 millones (+6,19%)
- Aumento del presupuesto de Educación: 11,44%.
Menos presión fiscal
Las cuentas prevén aliviar la carga que soportan empresas y familias con el impulso de servicios y medidas económicas y fiscales de estímulo y de sensibilidad social. Un mayor esfuerzo en subvenciones directas a familias y entidades, y el aumento de las bonificaciones fiscales son dos ejemplos:
- El presupuesto destinado a subvenciones crece en 1,7 millones de euros
- El impacto de las bonificaciones fiscales crece 1,2 millones de euros
Menos endeudamiento
El crecimiento de las cuentas es posible sin incrementar la presión fiscal, pero también reduciendo el endeudamiento municipal. En el ámbito de la deuda, la propuesta de presupuesto prevé adquirir nueva deuda, pero también amortizar de actualmente vigente, con lo cual se prevé cerrar en el 2025 con una deuda y una ratio de endeudamiento menores. Se prevé reducir la deuda hasta los 117,42 millones con respecto a los 120,4 millones de estimación a cierre de 2024; mientras que la ratio de endeudamiento se fija en el 56,68%, muy por debajo (casi la mitad) del máximo legal permitido que es del 110%.
El presupuesto de crecimiento es posible en gran parte por el aumento de las transferencias por cesión de tributos del Estado (que pasan de 31 millones de euros en el 2024 a 39,1 millones en el 2025), así como por subvenciones de otras administraciones públicas provenientes de Fons Next Generation, el contrato programa Servicios Sociales con Generalitat o el Plan ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona (3,3 millones de euros en 2025).